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审计经理/主管
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Internal Auditor (GF Corporate)瑞士上海乔治费歇尔管路系统有限公司上海-浦东新区20-40万/年11-16

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(欧美)|棋牌游戏公司规模:150-500人

棋牌游戏 1. Business Surrounding Georg Fischer (GF) comprises three core businesses: GF Piping Systems, GF Casting Solutions and GF Machining Solutions. The Corporation is headquartered in Switzerland and has approximately 15,000 employees worldwide. GF Internal Audit (GFIA) supports the Board of Directors and the Executive Committee in corporate financial management. Internal Audit acts independently and reports directly to the Audit Committee of the Board of Directors. Organizationally the department is integrated within the Corporate Center Finance and Controlling. 2. Job Description You will be located in Shanghai, China and working in a team of six Internal Auditors. Reporting line is to the Head of Internal Audit based in Switzerland. Your responsibilities are: Planning and executing financial, operational and compliance audits across all three Division of GF with a focus on the Asia region.Evaluation and assessment of the Internal Control System (ICS) in place.Communication and discussion of the audit findings with local and senior management.Preparation of Internal Audit reports in English and reconciliation of these reports with local management.Monitoring the implementation status of the IA report’s recommendations until the end of the internal audit process (follow-up).Participation in special audit engagements, i.e. acquisition or project reviews and support in ad hoc requests of any kind by the Audit Committee or the Executive Committee.Development of GFIA audit programs, procedures and processes.Regular and international travel activity of up to 50%. 3. Candidate Profile For this challenging position, you should meet the following requirements: A university or college degree (Bachelor or Master) in Business Administration, Economics or similar with a focus on Finance, Financial Reporting, Auditing or Controlling.Working experience of minimum 6 years in an Internal Audit function of an international industrial company or in a Big 4 company in the industrial sector.Professional fluency in English and Mandarin (mother tongue) is a must to conduct Internal Audits in Mandarin and report in English.Intercultural competence, foreign work experiences strongly preferred. CIA certificate would be an advantage.Good skills in SAP modules such as FI/CO, SD, MM.Solution-oriented and pragmatic approach, profound analytical skills and support of our company’s values through fair and ethical behavior.Excellent written and spoken communication skills (discussing audit observations, convincing management while being a good listener).Your charismatic personality reflects a deep attention to detail, enthusiasm and professionalism and above all you are highly eager and committed to dig deep into subjects and processes.High interest to continuously learn and face new challenges regularly.

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廉政专员分众传媒上海-长宁区2.5-3万/月11-16

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:上市公司|棋牌游戏公司规模:10000人以上

岗位职责:1、负责公司廉政文化的开展和宣导;2、定期对公司各部门进行廉洁巡访工作,主动发现问题;3、负责公司内部员工违纪违法和渎职舞弊行为的稽查和处理;4、结合查办案件情况从法制、监督、规范角度提出有价值意见建议,帮助公司堵漏建制,着力构建完备的制度体系。 任职资格:1、全日制大专(含)以上学历,法律、审计、侦查、法律等相关专业;2、有2年以上从事廉政和监察相关工作经验,在企业或国家机关担任纪检、监察、刑事侦查、审计稽核等工作优先;3、熟悉廉政或违规核查工作,对风控环境建设类,人员访谈类工作掌握一定的手段和方法;4、有较强的逻辑思维能力,组织能力,沟通能力,廉洁公正,有强烈的责任感、保密意识以及细致敏锐的洞察力。

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审计经理昂立教育集团上海2.5-3万/月11-16

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

棋牌游戏岗位职责:1、落实公司内部审计管理体系和内部控制制度的监督执行,确保审计全覆盖,加强集团化审计管控;2、负责集团及各分子公司事业部年度审计、专项审计及拟投资项目尽职调查工作;3、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议;4、负责审计部日常审计工作的开展。 任职资格:1、 本科及以上学历,审计、财会类相关专业,五年以上大型企业集团审计工作经验,三年以上审计负责人岗位经历;2、 有多元化企业审计经验者优先,擅长教育行业、商业地产、工程、等,了解企业内控流程及熟悉财务核算流程;3、 熟练运用各种审计工作流程、审计方法组织审计工作,有事务所工作经验者优先;有上市企业工作经验优先:4、 诚信正直,品德端正,爱岗敬业,乐于奉献,有团队合作精神。

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审计项目经理昆明诺仕达企业(集团)有限公司昆明-西山区4.5-6千/月11-16

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|公司规模:5000-10000人

棋牌游戏岗位职责及要求:1、本科及以上学历,财务管理、审计、会计等相关专业;2、5年及以上财务工作经验;3、有良好的沟通协调能力和组织领导能力;4、持有中级会计职称;5、熟悉办公软件及相关的财务软件;6、具有良好的分析判断能力;7、熟悉税法、经济法;8、熟悉会计、审计相关专业知识,通晓审计业务流程;9、30岁及以上,性别不限;10、具有良好的职业道德,较强的保密意识。

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审计专员宁波圣莱达电器股份有限公司宁波-鄞州区6-8万/年11-16

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

1、负责审查企业的各项制度的落实情况。2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等业务的审计工作。3、负责财务收支项目、费用开支与报销等工作。4、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。5、检查、复核设计证据,做出评价意见。6、完成领导临时交办的工作。任职要求:1、有相关实际工作经验3-5年。2、具有强烈的责任心,为人正直诚恳,具有较强的财务基础知识。3、全日制大专以上学历。4、具有较强的学习能力和沟通能力。

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审计主管广州流行美时尚商业股份有限公司广州-黄埔区10-15万/年11-16

学历要求:大专|工作经验:2年|公司性质:民营公司|棋牌游戏公司规模:1000-5000人

棋牌游戏岗位职责:1、根据公司经营方针、目标以及公司内部控制的有效性,编制年度审计计划;2、编制公司内部审计报告并提审计建议;3、根据公司实际管理需要,开展针对公司总部以及分子公司的专项审计项目;4、公司整体内控体系建设及评价工作,并提出相关建议;5、审计工作事前资料收集、部门沟通及事后审计建议落实情况跟进。任职要求:1、熟悉国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务流程;2、熟悉审计实务工作,对财务、会计、审计、法律常识等方面理论知识有比较深刻的理解;3、制定并完善公司内部审计制度和流程,协助完成公司经营管理风险的识别、评估、控制等管理工作;                                     4、对企业流程与内控管理体系的建立与维护有了解;5、熟练WORD/EXCEL/ PPT等各类办公软件;6、三年以上规模化企业(连锁加盟)经营管理工作经验。基本福利:五险一金,单双休,主管带薪假1天/月,带薪年假,包中餐,免费班车上下班接送,季度奖和年终奖......等等福利多多。

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审计经理(柬埔寨出差)句容顺来商贸有限公司异地招聘2.5-3万/月11-16

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:1000-5000人

棋牌游戏集团审计经理薪资待遇岗位职责: 1、负责编制集团下属公司全年审计计划; 2、负责审计前审计人员的培训(明确审计内容、审计方式、工作底稿的编写); 3、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 6、根据审计结果及时编制审计分析及建议; 7、审计资料、底稿的归档、保管。 任职资格: 1、本科以上学历,会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 3、接受过企业运营流程、财务控制、审计等方面的培训,有大型企业内部审计工作经验者优先; 4、具有全面的财务专业知识;精通会计准则及税收法律法规; 5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 6、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 8、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。待遇面议

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审计经理广州傲胜人造草股份有限公司广州1-1.5万/月11-16

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

棋牌游戏岗位职责1、协助进行内审计划的制定与执行、跟踪,向上级提供合理化建议;2、搜集公司内审相关资讯、整理,检查和评估内部控制的有效性与完整性,内部控制目的是否达成,执行面是否有效落实,制度面是否完整。协助部门负责人改善内部控制系统;3、参与内审过程,与全集团各公司各部门进行工作协调、沟通,查核报表资料或利用流程图、问卷访谈、实地观察等手段,做实际与标准之比较,稽核发现差异、风险,及时分析并做建议,对有缺失人员进行纠正与责任归属建议,提交稽核报告;4、完成上级临时交办的任务。任职资格:1、审计或财务类专业统招本科及以上学历,具备一定的法律、物流专业知识;2、三年及以上审计或财务类工作经验,有制造业企业工作经验者佳;3、英语CET-4及以上,可以看懂本专业相关的英语资料;4、具备中级会计师、审计师证书者优先。

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审计总监广东奥园文化旅游集团有限公司广州-番禺区40-50万/年11-16

学历要求:本科|工作经验:10年以上|公司性质:民营公司|棋牌游戏公司规模:500-1000人

职责描述:1、全面负责审计项目方案的审核与执行,向高级管理层报告审计结果;2、根据集团公司发展情况,制定公司审计体系,优化审计制度及工作流程,并在推动实施过程中不断改进;3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作。任职要求:1、财务、审计等相关专业全日制统招本科及以上学历;2、8年及以上工作经验,其中5年以上集团型企业项目审计、内控总监经验,过往有四大会计事务所工作经验为佳;3、具备良好的职业素养,品行端正,具备较强的抗压能力及沟通协调能力。

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财务审计总监佛山市德纬冷链投资有限公司佛山-南海区0.8-1万/月11-16

学历要求:|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|棋牌游戏公司规模:50-150人

棋牌游戏职位职能 1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有会计职称优先; 2、25-45岁,具有3年以上财会、审计稽查等相关工作经验; 3、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力; 4、具有团队管理能力,敬业精神和团队协作意识。 职位描述 1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作; 2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算; 3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督; 4、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿。上班时间:早上8:30~12:00 下午2:00~6:00 单休待遇:面议

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内控专员欧瑞思丹网络技术(苏州)有限公司苏州0.8-1.3万/月11-16

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:外资(欧美)|公司规模:150-500人

1、公司内部管理流程的稽核;2、采购合同审批、签署、执行过程的稽核;3、B2B平台交易的稽核;4、各类舞弊案件的调查。任职要求:1、一本会计专业大学毕业;2、6年以上相关工作经验;3、熟练应用各种办公自动化操作软件;4、工作细致、认真,为人诚信、踏实,责任心强,严守职业道德且有很强的敬业精神;

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高级内部审计师中建智云网络通信有限公司武汉-武昌区2-2.5万/月11-16

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|棋牌游戏公司规模:500-1000人

责描述:1、 可独立或带队开展大中型内部审计项目,完成从审计准备到审计报告等一系列内审项目工作,并向相关管理层汇报审计结果,推动管理改进; 2、 定期对公司进行运营审计或项目风险评估,使用有效的审计和调查方法,完整执行重要的审计程序,收集并整理审计证据,工作底稿思路清晰,审计报告表述准确,审计发现依据充分,提出改进建议,与相关管理层沟通审计结果,督促审计整改,推动公司内部流程改善;3、 实施舞弊审计、离任审计等专项审计;4、 参与制定和维护公司内部审计制度,加强内部控制体系并监督制度、流程的规范实施;5、 优化审计程序、方法及模板,总结并编写具有借鉴价值的审计案例。任职要求:1、财务、审计、经济、管理等相关专业专科以上学历,具有注册会计师或审计师资格优先考虑;2、熟悉财税法规、审计程序,熟悉公司治理和财务、销售、采购、供应链、IT等主要业务流程(循环),熟悉制造型企业内部审计,熟练应用计算机和财务软件;3、至少5年及以上大型企业或大型机构内部审计经验,有复杂审计案例实战经验;4、为人正直,品行端正,原则性强,良好的职业道德和团队协作精神。

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财务总监筑客网络技术(上海)有限公司上海-黄浦区2-3万/月11-16

学历要求:本科|工作经验:10年以上|公司性质:民营公司|棋牌游戏公司规模:50-150人

一、岗位职责1、参与公司重大决策,从财务、资本、风控、政策等方面提出前瞻性的预警及措施建议,负责公司的财务管理体系、资本运营体系、风险控制体系的完善;2、负责融资项目的定位、接洽,主持融资的全面工作,推动公司上市计划的成功实施;3、与投资者、董事及海内外投资顾问或投资银行进行沟通,解答疑问,配合完成尽调等相关工作;4、组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收支计划和信贷计划,提高公司经营效率和资金使用效率;5、跟踪分析各财务指标,预算完成情况,及时揭示和预警潜在的经营和管理问题供高层决策参考;6、领导公司财务体系的合规和外部审计工作,及时完成公司月报、季报、年报工作;7、梳理公司各项经济活动的业务流程和内控流程,形成流程文档;8、精确地监控和预测现金流量,确定和监控(集团)公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作(集团)公司资金,并对其进行有效的风险控制。9、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益;10、协助配合公司上市前的准备工作。 二、任职资格1、财务、会计、金融、经济、审计等相关专业大学本科以上学历,10年以上财务工作经验;有银行资源者优先;2、五年以上互联网企业财务总监岗位的工作经验,有参与较大投资项目、风险管理、项目审计、企业融资项目等领域的工作经验者优先;3、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验,有较强的风控意识;4、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算;5、具有较强的逻辑分析、解决问题的能力;6、工作严谨,并具有战略前瞻性思维。7、性格开朗大方,具有良好的沟通能力;富有团队合作精神;8、工作富有激情,精力旺盛,积极进取,可适应出差;9、具有良好的职业道德。待遇面议

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审计专员/主管深圳市天威视讯股份有限公司深圳-福田区15-20万/年11-16

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:国企|公司规模:1000-5000人

棋牌游戏岗位职责:1、对本公司、控股子公司的内部控制进行检查和评价;2、对本公司、控股子公司进行常规和专项审计;3、根据公司相关制度和董事会要求对公司内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计;4、监督公司采购招标,审核招标文件及招标公告;5、公司安排的其他工作。任职要求:1、本科以上学历2、会计、审计、财务相关专业3、三年以上会计师事务所审计或公司财务会计、内部审计工作经验;4、文字功底扎实,熟练使用办公软件;5、具备良好的沟通、组织、协调能力,正直诚实,责任心强。

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成本审计经理陕西空港美术城发展有限公司西安-西咸新区1-1.5万/月11-16

学历要求:本科|工作经验:8-9年|公司性质:民营公司|棋牌游戏公司规模:50-150人

一、岗位职责: 1、编制、修订成本审计工作管理办法,编制年度、月度审计工作计划 2、按审计程序及工作要求完成各类审计项目的具体实施 3、负责对涉及工程招标中清单、组价、定额预算进行复核 4、负责对工程部、成本部对工程现场签证、设计变更进行现场工程量实测和经济签证费用审核 5、负责对成本部已审核的施工单位工程结算书进行复核,形成复核意见 6、搜集审计证据,整理审计资料,并及时撰写审计报告 7、完成部门领导交付的其他工作。 二、 任职资格: 1、建筑工程、土木工程、工程管理、工程造价等相关专业,年龄35-45岁 2、8年以上相关工作经验,具有大中型地产公司集团同岗位工作经验者优先考虑 3、熟练掌握定额及计价规范和预算软件操作,能独立完成图形算量、工程量清单编制及复核,能够独立开展成本审计工作 4、责任心强,具有较强的抗压能力。

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注册会计师北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)深圳分所深圳-福田区0.8-2万/月11-16

学历要求:大专|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

1、执业注册会计师,40岁以下2、有中型以上企业审计及税审经验3年以上3、月薪1.5W/月,工作弹性4、作风正派、能带领团队5、有IPO经验优先

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财务结算主管上海明暄股权投资基金管理有限公司上海0.9-1.1万/月11-16

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:合资|公司规模:1000-5000人

岗位职责:1、负责结算相关数据统计,结算对账工作,跟进解决结算数据差异的问题2、负责清结算相关文档、资料的分类、归档、保管工作,完成每日业务数据统计;3、结合财务、法律知识及宏观经济和行业等角度,进行事中和事后的客户信用风险预警;4、为系统自动化、提高结算效率,提出合理化建议,完善结算制度流程;5、制定结算工作计划及结算工作总结,定期出具结算报表;6、完成上级领导交办的其他相关工作。任职要求:1、金融财会类相关专业本科以上学历,具备金融知识及财务会计专业知识; 2、有5年以上财务结算经验,3年以上结算主管经验,有互联网金融,银行对账、差错结算经验优先;3、工作谨慎细致,认真负责,具有较强的沟通与协调能力;4、良好的团队合作能力,能承受一定的工作压力;

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审计主管武汉正卓印象展示制作有限公司武汉-黄陂区4.5-6千/月11-16

学历要求:|工作经验:无工作经验|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

棋牌游戏1.协助编制年度审计工作规划、月度、周工作计划及总结的编制,确定审计程序细则,督促计划执行到位; 2.负责实施全集团日常业务审计,财务收支及经营效益审计; 3.负责实施全集团高管离任/异动审计 4.负责全集团重大专项审计(指定/委托,含战略审计/项目风险管理审计) 5.负责督办审计发现的经营管理问题整改到位,并组织实施复查;  6.负责审阅审计报告及工作底稿,确认其真实性、准确性和完整性; 任职要求:"1.具备清晰的财务审计体系认知; 2.具备良好的财务审计制度和流程规划、设计能力,熟练掌握相关的审计方法; 3.熟练掌握和理解ERP系统业务逻辑和财务运作模式; 4.较强的沟通、协调能力; 5.较强的业务判别能力和书面表达能力; " 能力素质 "1.思维和组织能力 2.鉴别和分析能力。 3.写作能力; 4.执行力; 5.有学习能力,持续的学习和总结能力。

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成本审计经理湖北中锦建筑装饰工程有限公司河北分公司异地招聘1-1.5万/月11-16

学历要求:大专|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|棋牌游戏公司规模:150-500人

1.?执行工程成本、相关费用类审计方案,核查、评价工程成本、工程费用的合理性、合规性、完整性2.?检查已完工待验收或待移交资产的管理状况?3.?执行招投标审计方案,核查设计、工程、造价、大宗采购招投标过程的规范性与招投标结果的合理性4.?查核工程计量、签证的合规性和准确性?5.?执行内部控制体系审计方案,检查被审单位设计、工程、造价、采购等制度的执行情况,评判被审单位设计、工程、造价、采购等制度的合理性和可操作性6.?执行补充审计方案,并向审计项目经理提交有关工程成本类审计,工程计量、签证的审计以及设计、工程、造价、采购等方面内部控制体系审计的审计结果?7.?参与讨论、评审、补充、修改内部控制审计、财务审计、招投标审计的审计结果?8.?收集、归纳设计、工程、造价、物料采购等价格信息,汇编工程造价物料采购审计等方面的信息

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审计经理上海悦心健康集团股份有限公司上海-闵行区1-2万/月11-16

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

1.参与制定并组织实施部门年度工作计划;2.识别公司业务和财务领域的风险点,制定审计计划,编写审计程序并组织实施;3.对控股子公司实施内部审计(包括财务收支、经济效益、内部控制、专案等);4.对控股子公司总经理的任期经济责任实施审计;5.参与并购项目的尽调、评估投资风险;6.独立撰写审计报告,确认审计发现,提出改进建议,跟进审计发现点; 7.协助开展风险评估和风险管理工作。

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