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内控管理岗成都超算中心运营管理有限公司成都12-08

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:国企|公司规模:

棋牌游戏岗位职责: 1、负责建立合适公司自身情况的内部控制系统,建立风险防控机制 2、审核合同文件、招投标等文件,密切监控和掌握公司合同履约情况及招投标情况 3、在公司经营过程中,对法律风险进行监督,保证合法合规 4、建立企业风险数据库,并跟踪档案 5、推动公司合规经营,进行合规相关知识宣传 6、负责制定审计相关制度,制定年度审计计划并组织开展各类专项审计工作 7、负责公司合同文件的管理 8、负责对采购实施、招投标流程、绩效考核等运营环节进行稽核 9、完成上级领导交办的其他工作 薪资:8-10k。五险一金、双休、工作餐、朝九晚五、年终奖、带薪年假、交通补贴、通讯补贴、专业培训、健康体检。

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创业环保-体系维护与内控管理天津创业环保集团股份有限公司天津12-08

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:国企|公司规模:

1、岗位职责描述:(1)负责组织、落实整合管理体系维护工作,按照程序文件和管理手册的要求,保持对体系内的文件、记录的控制,并持续改进。(2)负责组织、落实质量、环境、安全和职业健康管理体系维护工作,环境因素危险点源的辨识,牵头本厂<运行管理手册>的编制修订,做到点源明确、运行规范、措施落实、持续改进。(3)负责体系维护计划的制定,年度目标、指标的收集、汇总、编制、上报工作。(4)负责体系管理方案立案、结案的收集、编制、上报工作,组织修订三层次文件。(5)负责相关法律法规的更新评价工作。(6)负责内控流程风险控制工作,牵头组织内控流程过程管理。(7)负责牵头组织深入开展规范化管理工作,检查全厂各岗位落实情况。(8)负责职责范围内文件收发、登记,协助落实本部门承担的各项工作。(9)负责编制、汇总、修订、上报本厂的运行管理手册等工作。(10)负责本厂职工职业病体检(含员工职业健康体检)组织、汇总和落实工作。(11)完成领导交办的其它工作。2、任职资格要求:(1)全日制大学本科及以上学历,学士及以上学位,文秘及行政管理类相关专业;(2)熟练掌握计算机操作,具有较强的沟通能力

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内控审计岗香江集团有限公司广州12-08

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:

岗位职责:1、协助制定审计计划、方案,开展各项审计工作(包括财务审计、内部控制审计、经营绩效审计及专项审计调查等);2、协助审计经理完善审计程序及审计工作流程。任职要求: 1、2018-2020届重点高校毕业生,本科以上学历,会计、审计、经管等相关专业; 2、对内审工作有兴趣,能接受较频繁出差,有较强的抗压性。

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内控主管康佳集团股份有限公司深圳12-08

学历要求:本科|工作经验:|公司性质:合资|公司规模:

棋牌游戏岗位要求:1、审计、会计、财经等管理学、经济学相关专业本科或以上学历;2、有较强的沟通及协调能力,较强的逻辑思维能力,良好的书面写作和口头表达能力,能熟练使用文档、表格、演示等常用办公软件;3、品行端正,具有良好的团队协作精神;4、有较强的工作责任心,独立工作能力强,坚持原则,能够承受一定的工作压力,能适应出差工作。岗位职责:1、开展企业内控制度建设,查找缺陷和复核缺陷整改工作;2、按照部门安排,开展内部控制、风险管理专项检查,以及内部控制年度自我评价工作,组织汇集和分析内控和风险管理相关材料;3、编制相关风险管理、内部控制专项报告;4、根据部门工作安排参与审计部门的审计工作。

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内控专员常州通达万锦电子有限公司常州-武进区5-8千/月12-08

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:500-1000人

棋牌游戏岗位职责:1、基于企业规章制度,依据企业业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;2、负责各部门的内控管理,与各部门进行协调与配合,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案;3、根据内控管理体系要求,对关键内控点执行情况进行监督检查,监测和报告内部控制体系整体运行情况;4、拟定公司内部控制手册,开展内控实施和监控。任职要求:1、40岁以下,本科及以上学历,法学专业优先;2、熟悉内控管理知识,具有2年以上企业内控管理的工作经验;3、了解相关法律法规,能够运用所掌握的相关知识开展内控管理工作;4、善于沟通和表达,能独立思考和解决问题,具备良好的团队协作能力;5、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实,抗压能力强;6、具备较强的逻辑、分析能力和文字表达能力。

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内控高级经理赛轮集团股份有限公司青岛-市北区15-20万/年12-08

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:10000人以上

一、岗位职责:1、负责依照公司发展需求的风险管理体系的设计搭建;2、负责制定和维护公司内控工作规范,并推进落实;3、负责编制内控工作的年度、月度工作计划并推进完成;4、负责内控团队的培养、培训、沟通;5、负责编写上市公司内控报告。 二、任职资格: 1、财务、会计、审计、工商管理等本科及以上学历;2、英语可以作为工作语言;3、3年以上非事务所内控工作或风险管理相关工作经验;4、熟悉有关法律、法规和公司规章制度,具备全面风险管理、财务管理、内控等方面知识。

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内控及综合管理专员(应届生)交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心上海6-8千/月12-08

学历要求:本科|工作经验:无工作经验|公司性质:国企|公司规模:

棋牌游戏岗位职责:1、深刻理解信用卡中心的企业文化并积极融入;2、认真学习并掌握本部门业务知识、工作流程及个人职责;3、根据培养计划,积极做好培训、在岗实践等培养计划;4、按照信用卡中心的要求,严格执行相关工作规范,做到合规操作。岗位要求:1、统招全日制大学本科及以上学历应届毕业生,一类本科院校优先考虑;2、具备良好的沟通协调、语言表达和良好的报告撰写能力;3、做事严谨、细致,具备优秀的分析、解决问题能力;4、具备快速学习能力。

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B2B内控-内控高级专家阿里巴巴集团杭州12-08

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|公司规模:10000人以上

棋牌游戏岗位描述1、理解B2B业务和阿里巴巴外贸生态中的业务场景,对相关数据进行数据探查和分析,进行业务产品的数据研发,为模型和策略的搭建提供数据支持;2、对风险领域有一定的认知,可以结合业务的健康度、异常指标,建设数据看板,并且分析数据推进业务做优化与改善。岗位要求1、 熟悉Oracle/DB2/Teradata等主流数据库编程,有较好的SQL性能调优经验;2、 有良好沟通协调能力,对外贸业务有良好的学习意愿和学习能力; 3、有上进心,喜欢钻研,有好奇心;4、 有互联网产品用户行为研究/日志采集/大数据处理/数据可视化经验优先。

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总部金融中心审计部内控专员内蒙古伊利实业集团股份有限公司呼和浩特6-8千/月12-08

学历要求:|工作经验:|公司性质:上市公司|公司规模:10000人以上

岗位职责:1、开展并实施金融中心各项业务的内控评价工作,出具内控评价报告;2、开展并实施金融中心各项业务的审计工作,出具审计报告;3、对内控审计发现缺陷进行持续跟进,推进整改;4、与集团财务管理部内控模块、集团审计部对接,协助其完成对金融中心的内控审计工作;5、承接集团、财务管理部各项工作,包括耗时梳理统计、制度的梳理报送、法律法规清单等;6、持续跟进财务管理部内控模块及集团审计发现的缺陷,并反馈企业管理部和财务管理部内控模块;7、领导安排的其他临时性工作。任职资格:1、全日制本科及以上学历,财务、审计类相关专业;2、了解审计实务标准及内控、风险管理相关知识;3、有同行业工作经验者优先。

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固定资产内控主任(J13746)上海药明康德新药开发有限公司上海-浦东新区12-08

学历要求:本科|工作经验:8-9年|公司性质:合资|公司规模:10000人以上

工作职责:1.制度建设:负责制订和完善固定资产管理整体性规章制度,跟踪和解决制度落地中的各种问题,并执行制度奖惩。2.责任落实:落实和监督各级部门固定资产管理的岗位责任制;监督和协调资产流程管理部门和归口主管部门的各项资产管理工作。能够设计、落地、并持续改进相关的KPI考核体系。3.审核监督:按规定权限审核或者审批有关资产购置、处置事项;监督和推动资产流程管理部门和资产归口主管部门对公司固定资产的盘点、清查、登记、统计汇总工作;审核公司利用固定资产对外投资、出租、出借和担保等事项。4.预算考核:列席CAPEX Committee会议,为公司固定资产预算审核提供专业意见。组织实施对公司固定资产管理和使用情况的评价考核。5.协调流程优化和效率提升:作为整体协调人,以资产使用部门为服务对象,收集和整理管理痛点、需求和机会,监督和推动资产流程管理部门和资产归口主管部门提供有效优化方案,实现持续优化迭代。对资产共享和资产维保策略进行审核,并提供考核方案和管理优化建议。6.信息系统审核:推动资产流程管理部门和资产归口主管部门持续完善固定资产管理信息系统,从公司整体战略角度,为固定资产管理信息系统的未来规划提供建议。7.部门规划和管理:根据公司固定资产管理的实际要求,对部门人员进行规划和合理配置,建立团队并完善相应的人员管理机制。任职资格:1.具备研发或工科专业背景,一般应具备硕士学位。2.具备10年以上相关实务工作经验,如实验室工作经验。对科研仪器的使用、管理、维护保养具备直接经验。3.具备从全局层面把握问题的能力,及优秀的问题发现和解决能力;具备较强的跨部门沟通协调能力。4.对制度制定和流程设计具备一定经验。5.身体健康,能够承担一定量的出差和实验室实地勘察任务。

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内控内审岗深圳江铜营销有限公司深圳1-2万/月12-08

学历要求:|工作经验:|公司性质:国企|公司规模:1000-5000人

棋牌游戏1、协助部门负责人拟定年度内部审计计划。 2、按照审计计划开展公司及下属单位的专项审计及审计调查工作,并做好后续跟踪审计问题整改工作。 3、协助部门负责人对公司及所属单位的风险进行检查评估,并撰写检查报告。 4、完善健全公司内部控制体系,并指导下属单位内部控制体系建设工作。 5、协助风控岗做好信用管理授信评估工作,对客户或者供应商经营业绩、资金活动、资产等进行实地评估,并出具评估报告。 6、完成领导交代的其他任务,并按照部门需求实行岗位轮换。

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区域门店内控经理深圳粮好餐饮管理有限公司深圳-龙华新区0.6-1.2万/月12-08

学历要求:中专|工作经验:3-4年|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

1、负责区域门店各类财务稽核、审查、账务盘点;2、负责区域门店仓库管理、货物验收盘点;3、负责区域门店资产调拨管理、盘点核对;4、负责区域门店员工关系管理、薪酬福利等基础人事管理;5、负责区域门店品质监察及整改跟进;6、负责区域门店采购风控及定价异常修正;7、负责其他上级部门交代的标准制度培训、执行、反馈。

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内控审计经理佛山市赛羽极限运动用品有限公司异地招聘1-1.5万/月12-08

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

岗位职责:1、建立健全企业内控,内审工作体系,编制、修订和发布内控手册,完善内控制度和操作流程;2、协助总经办与各部门编制、修订公司各类运营规范制度和流程,并对规范性的协调配合一致性、合规性负责;3、制定年度内控审计工作计划,对公司及下属子公司开展内控检查及内部审计工作,出具检查及审计报告,提出具体意见及改善建议;4、负责对公司及下属子公司的重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同进行审计监督;5、负责对公司的财务计划和预算执行、财务收支及其账目、投资及资产安全等经济活动进行审计;6、组织对公司及下属子公司主要责任人的离任经济责任审计,配合外部机构对公司的审计、稽核检查;7、组织公司及下属子公司ISO9000等管理系统的建设与周期性内部审核;8、对内部审核发现问的后续纠正及预防措施进行落实跟踪;9、总裁办分派的其他临时工作任务。任职资格:1、本科及以上学历,法律、财会、审计、管理等相关专业,持律师或会计师或审计师资格证优先考虑;2、3年以上相关工作经验,有上市公司审计相关工作经验者优先考虑;3、熟悉内审准则、内控体系及相关工作流程,具有独立开展工作能力;4、熟悉ISO9000体系管理标准优先考虑;5、具备优秀的发掘、总结问题能力与沟通、跟踪问题解决方案的能力;6、秉持高度的职业化精神,在正直。原则性强的基础上能进行积极良心的聆听和独立思考。

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合规内控主管G00008开润股份上海1.2-1.5万/月12-08

学历要求:本科|工作经验:3-4年|公司性质:上市公司|公司规模:1000-5000人

棋牌游戏职责:1、按照上市公司合规要求对集团风险管控体系进行搭建和维护;2、业务流程的标准化和持续优化;3、核决权限的更新和维护;4、将部门架构调整和人员变动快速反应到OA流程中去;5、风险意识与合规文化的宣传1、按照上市公司合规要求对集团风险管控体系进行搭建和维护;2、业务流程的标准化和持续优化;3、核决权限的更新和维护;4、将部门架构调整和人员变动快速反应到OA流程中去;5、风险意识与合规文化的宣传岗位要求1、本科及以上学历;2、3年以上内控、审计、风险管理、制度建设、流程优化等相关工作经验,有上市公司背景;3、熟悉《企业内部控制基本规范》;4、良好的沟通能力,条理性强

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内控法务经理上海飞科电器股份有限公司上海2-2.5万/月12-08

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:上市公司|棋牌游戏公司规模:1000-5000人

(1) 建立人事合规管理体系、知识产权合规管理体系等涉及公司运营的各类合规管理体系; (2) 制定各类规章、制度、流程; (3) 关注、研究立法趋势,根据法律的变化修订公司现有的合规管理体系; (4) 对接代理机构,负责商标、专利等知识产权生命周期管理; (5) ***申请工作; (6) 广宣品、标签等知识产权类合法性审核; (7) 衔接技术部、产品策划部和代理机构,引导专利布局; (8) 参与公司投资、并购等大型专项法律事务; (9) 组织各类合规法务培训; (10)完成法务总监交办的其他工作。

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内审内控经理广州逸仙电子商务有限公司广州-海珠区1.5-2.5万/月12-08

学历要求:本科|工作经验:5-7年|公司性质:合资|棋牌游戏公司规模:1000-5000人

棋牌游戏职责描述: 1. 负责建立与完善内控管理体系;建立对应内控制度、工作流程及工作标准,编写内部控制手册、拟定实施细则并督促贯彻落实; 2. 对公司管理制度、工作流程和经营管理过程中可能出现的风险点和内部控制缺陷进行识别、分析和评估,对完善企业制度和流程提出具体建议。3. 进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,草拟风险预警提示和风险评估报告;4. 跟踪对内部控制的改进和完善,引导内控评审、业务行为自检自纠等机制的建立,落实监控管理模式,保障公司的业务运作合规安全; 5. 根据内控发展趋势和公司实际需求,开发先进的内控方法,提升内控工作效率。 6. 执行上司分配的其他内审内控事项。任职要求: 1. 财务、会计或审计相关专业全日制本科以上学历; 2. 具备五年以上大型互联网企业内审工作经验,有大型会计师事务所审计经验者优先考虑; 3. 熟练运用EXCEL、WORD、PPT等办公软件; 4. 具有良好的职业道德和独立思考能力,逻辑性强,责任心强; 5. 具有良好的协调沟通能力和团队协作精神; 6. 能承受较大工作压力及强度,能适应出差。

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工程内控审计杭州博瑞装璜工程有限公司杭州-拱墅区6-8千/月12-08

学历要求:高中|工作经验:无工作经验|公司性质:民营公司|棋牌游戏公司规模:150-500人

棋牌游戏职位描述 岗位职责: (工作内容)1、配合做好项目全过程跟踪审计工作,包括前期资格预审、招标文件评 审、开标监督、合同签订及现场全过程跟踪审计,对现场发生的业务流程进行监督,并利用好中介机构造价公司、监理公司做好过程控制,定期对制度、流程的执行情况进行检查,并审核工程项目进度款申报及结算资料;参与现场测量记录及工程签证及变更审核;加强现场采购询价、招标监督审核;加强预算费用执行情况的审核;加强对物资出入库管理的审核;参与物资到货及性能验收的抽查工作;2、根据国际工程公司国内、国际工程业务的实际情况,有重点的选择工程项目控制要点开展专项检查、审计工作,对工程项目控制要点进行评价、解决问题;3、配合公司审计部参与各经营单位工程管理等交叉审计巡检工作。任职要求:3、原则性强,能承受工作压力,综合判断能力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神; 4、熟悉审计 5、熟练使用office等办公软件、excel,操作软件。

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质量内控经理陕西玖膳餐饮管理有限公司西安-高新技术产业开发区4.5-6千/月12-08

学历要求:|工作经验:|公司性质:民营公司|公司规模:少于50人

1、负责配合部门对用户的意见进行收集,并对收集的信息进行登记和处理;2、负责配合部门制定公司产品的内部控制标准和中间控制产品的内控指标;3、负责质量情报的收集;4、负责原材料标准、抽样方法的制订;5、负责原材料检查、成品检查及过程监督。任职资格:1、熟悉ISO9001与14001等相关质量管理体系及具体运作;2、具有较强的学习、分析、理解、沟通和协调能力;3、工作态度认真,积极负责,具有较强的创新意识。

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内控经理西藏国策环保科技股份有限公司成都-成华区0.8-1.5万/月12-08

学历要求:|工作经验:5-7年|公司性质:民营公司|棋牌游戏公司规模:1000-5000人

技能要求:CPA,内部审计,财务审计岗位职责:1、负责组织制定并完善公司的内控管理体系、制度和相关流程;2、组织制定公司年度规章制度及流程建设工作计划,指导各分支机构规章制度及流程建设工作,不断优化制度流程管理体系,提高公司制度化管理水平;3、根据内控管理体系的要求,组织对公司关键控制点内控执行情况进行监督和检查;4、按期出具内控评估报告,并向董事会、总经理汇报公司内控情况;5、对财务资料的可靠性、完整性实施审计,对公司重大投资项进行风险控制、对投资收益进行审计。任职要求:1、本科及以上学历,审计、财务等经济管理相关专业;2、3年以上同岗位工作经验或会计师事务所大型项目负责人经验;3、持有中国注册会计师执业资格证书;4、熟悉企业内控管理体系,熟悉环保运营企业相关业务的商业模式和管理体系;5、良好的职业素养,较强的执行力、沟通协调能力。

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内控主管上海浙东铝业股份有限公司上海-金山区1-1.5万/月12-08

学历要求:本科|工作经验:2年|公司性质:民营公司|公司规模:150-500人

1.法律、审计等相关专业本科以上学历;2.在集团或上市类等规模以上公司或律师事务所从事过法务、审计等3.相关岗位2年以上从业经历  

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